Exercício: 2025 |
Nome do Credor: Folha de Pagamento |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3165 | 29/04/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.739,44 | 1.739,44 | 1.739,44 |
3167 | 29/04/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 719,58 | 719,58 | 719,58 |
3250 | 02/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 3.524,53 | 0,00 | 0,00 |
3251 | 02/05/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 321,01 | 0,00 | 0,00 |
3252 | 02/05/2025 | 13 SALARIO | 1.294,01 | 0,00 | 0,00 |
3253 | 02/05/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.693,19 | 0,00 | 0,00 |
3255 | 02/05/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 1.551,18 | 0,00 | 0,00 |
3275 | 02/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 12.238,07 | 12.238,07 | 12.238,07 |
3281 | 05/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 301,34 | 301,34 | 301,34 |
3282 | 05/05/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.371,08 | 1.371,08 | 1.371,08 |
Sub-total | 24.753,43 | 16.369,51 | 16.369,51 |
Primeiro < 99 100 101 102 103 104 105 106 107 > Último |