Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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47 | 02/01/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 66.000,00 | 66.000,00 | 57.667,26 |
2371 | 13/05/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 28.723,59 | 3.360,85 | 0,00 |
Sub-total | 94.723,59 | 69.360,85 | 57.667,26 | ||
Total | 94.723,59 | 69.360,85 | 57.667,26 |