Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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47 | 02/01/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 66.000,00 | 57.667,26 | 46.011,05 |
Sub-total | 66.000,00 | 57.667,26 | 46.011,05 | ||
Total | 66.000,00 | 57.667,26 | 46.011,05 |