Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2769 |
10/08/2011 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
1.785,46 |
1.785,46 |
1.785,46 |
2770 |
10/08/2011 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
2781 |
10/08/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
2.344,60 |
2.344,60 |
2.344,60 |
2782 |
10/08/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
2790 |
12/08/2011 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
760,88 |
760,88 |
760,88 |
2824 |
17/08/2011 |
REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
2831 |
17/08/2011 |
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA |
213,96 |
213,96 |
213,96 |
2850 |
22/08/2011 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
2.952,00 |
2.952,00 |
2.952,00 |
2851 |
22/08/2011 |
MODELO PNEUS LTDA |
6.302,00 |
6.302,00 |
6.302,00 |
2965 |
25/08/2011 |
MOACIR PIANA FLORAO |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
2975 |
25/08/2011 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
2976 |
25/08/2011 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
3.242,00 |
3.242,00 |
3.242,00 |
2980 |
25/08/2011 |
REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA |
1.142,03 |
1.142,03 |
1.142,03 |
2992 |
25/08/2011 |
JOSE ORTIZ GNICH |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
2994 |
25/08/2011 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
216,50 |
216,50 |
216,50 |
2996 |
25/08/2011 |
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
2997 |
25/08/2011 |
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
2999 |
25/08/2011 |
JOSE LEITE PEÇAS |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
3001 |
25/08/2011 |
JOSE LEITE PEÇAS |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
3002 |
25/08/2011 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
239,68 |
239,68 |
239,68 |
Sub-total |
22.710,11 |
22.710,11 |
22.710,11 |