Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3684 |
25/10/2011 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-BANRISUL |
170,89 |
170,89 |
170,89 |
3782 |
04/11/2011 |
W. A. SATO SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
638,90 |
638,90 |
638,90 |
3789 |
07/11/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
209,52 |
209,52 |
209,52 |
3790 |
07/11/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
346,54 |
346,54 |
346,54 |
3826 |
10/11/2011 |
CRISTIANO E. WENDT |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
3867 |
16/11/2011 |
AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
3869 |
16/11/2011 |
CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
3899 |
16/11/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
3.183,70 |
3.183,70 |
3.183,70 |
3921 |
22/11/2011 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
3.924,00 |
3.924,00 |
3.924,00 |
4079 |
28/11/2011 |
CRISTIANO E. WENDT |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
4087 |
28/11/2011 |
BRASIL TELECOM S/A. |
132,89 |
132,89 |
132,89 |
4186 |
01/12/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
133,19 |
133,19 |
133,19 |
4187 |
01/12/2011 |
INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA |
2.239,62 |
2.239,62 |
2.239,62 |
4201 |
02/12/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.489,18 |
1.489,18 |
1.489,18 |
4509 |
29/12/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.258,69 |
2.258,69 |
2.258,69 |
4510 |
29/12/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
708,75 |
708,75 |
708,75 |
4511 |
29/12/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
501,10 |
501,10 |
501,10 |
4512 |
29/12/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
15,95 |
15,95 |
15,95 |
4513 |
29/12/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
294,22 |
294,22 |
294,22 |
Sub-total |
18.077,14 |
18.077,14 |
18.077,14 |
Total |
105.105,15 |
105.105,15 |
105.105,15 |