Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GENUIR JOSE JURASKI |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1560 | 09/03/2017 | OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
1561 | 09/03/2017 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
1562 | 09/03/2017 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
1626 | 10/03/2017 | DIARIAS NO PAIS | 620,20 | 620,20 | 620,20 |
3054 | 28/04/2017 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 23,20 | 23,20 | 23,20 |
3953 | 31/05/2017 | DIARIAS NO PAIS | 775,25 | 775,25 | 775,25 |
3954 | 31/05/2017 | VALE-TRANSPORTE | 213,30 | 213,30 | 213,30 |
6185 | 28/08/2017 | DIARIAS NO PAIS | 248,12 | 248,12 | 248,12 |
6186 | 28/08/2017 | OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
6187 | 28/08/2017 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | 141,10 | 141,10 | 141,10 |
Sub-total | 2.123,17 | 2.123,17 | 2.123,17 |
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