Exercício: 2021 |
Nome do Credor: S. R. CARNETE |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3893 | 24/05/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
4157 | 07/06/2021 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
4164 | 07/06/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
4247 | 11/06/2021 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 998,00 | 998,00 | 998,00 |
4254 | 11/06/2021 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
4286 | 16/06/2021 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 262,00 | 262,00 | 262,00 |
4883 | 30/06/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 138,00 | 138,00 | 138,00 |
5013 | 07/07/2021 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 191,20 | 191,20 | 191,20 |
5021 | 09/07/2021 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
5250 | 21/07/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 988,00 | 988,00 | 988,00 |
Sub-total | 3.401,20 | 3.401,20 | 3.401,20 |
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