Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1105 |
13/02/2025 |
JULIO CEZAR MULINETH |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
1106 |
13/02/2025 |
MATEUS OSEHOSKI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
1107 |
13/02/2025 |
SERGIO KICH |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1108 |
13/02/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
2.054,40 |
1.986,61 |
1.986,61 |
1109 |
13/02/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
1110 |
13/02/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
129,94 |
129,94 |
129,94 |
1114 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
914,46 |
914,46 |
914,46 |
1117 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
244,29 |
244,29 |
244,29 |
1118 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
801,90 |
801,90 |
801,90 |
1119 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
641,69 |
641,69 |
641,69 |
1120 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
288,54 |
288,54 |
288,54 |
1121 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.125,67 |
8.125,67 |
8.125,67 |
1122 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
5.277,84 |
5.277,84 |
5.277,84 |
1123 |
13/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.667,98 |
2.667,98 |
2.667,98 |
1124 |
13/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
420,99 |
420,99 |
420,99 |
1133 |
14/02/2025 |
N PALOSCHI & CIA LTDA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
1134 |
14/02/2025 |
N PALOSCHI & CIA LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
1135 |
14/02/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
129,94 |
129,94 |
129,94 |
1141 |
14/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
326,46 |
326,46 |
326,46 |
1142 |
14/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.020,99 |
3.020,99 |
3.020,99 |
Sub-total |
27.682,89 |
27.615,10 |
27.615,10 |