Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 288 |
25/01/2017 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
2.239,77 |
2.239,77 |
2.239,77 |
| 1028 |
06/03/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
631,90 |
631,90 |
631,90 |
| 1030 |
06/03/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
427,60 |
427,60 |
427,60 |
| 1136 |
13/03/2017 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
1.196,40 |
1.196,40 |
1.196,40 |
| 1676 |
04/04/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
808,20 |
808,20 |
808,20 |
| 2282 |
02/05/2017 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
671,90 |
671,90 |
671,90 |
| 2284 |
02/05/2017 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
2.628,10 |
2.628,10 |
2.628,10 |
| 2934 |
31/05/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
353,70 |
353,70 |
353,70 |
| 3252 |
23/06/2017 |
Demais Serv. Nao Especificado |
313,80 |
313,80 |
313,80 |
| 3645 |
03/07/2017 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
2.703,65 |
2.703,65 |
2.703,65 |
| 4607 |
16/08/2017 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
904,20 |
904,20 |
904,20 |
| 4680 |
22/08/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
420,60 |
420,60 |
420,60 |
| 5151 |
04/09/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
563,70 |
563,70 |
563,70 |
| 5182 |
05/09/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
218,20 |
218,20 |
218,20 |
| 5352 |
22/09/2017 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.283,50 |
4.283,50 |
4.283,50 |
| 6773 |
21/11/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.174,80 |
1.174,80 |
1.174,80 |
| Sub-total |
19.540,02 |
19.540,02 |
19.540,02 |
| Total |
19.540,02 |
19.540,02 |
19.540,02 |