Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4925 |
23/08/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
631,85 |
631,85 |
631,85 |
4926 |
23/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
423,60 |
423,60 |
423,60 |
4931 |
23/08/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
273,42 |
273,42 |
273,42 |
4937 |
23/08/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
805,82 |
805,82 |
805,82 |
4944 |
23/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
4951 |
23/08/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
535,74 |
535,74 |
535,74 |
4969 |
23/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
564,80 |
564,80 |
564,80 |
4984 |
23/08/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.460,33 |
1.460,33 |
1.460,33 |
4985 |
23/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
5170 |
03/09/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
273,42 |
273,42 |
273,42 |
5356 |
17/09/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
6.162,37 |
6.162,37 |
6.162,37 |
5358 |
17/09/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
353,45 |
353,45 |
353,45 |
5429 |
23/09/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
642,85 |
642,85 |
642,85 |
5465 |
24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
141,20 |
5473 |
24/09/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
430,57 |
430,57 |
430,57 |
5474 |
24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
5480 |
24/09/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
524,28 |
524,28 |
524,28 |
5481 |
24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
282,40 |
282,40 |
282,40 |
5497 |
24/09/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
611,63 |
611,63 |
611,63 |
5498 |
24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
282,40 |
282,40 |
282,40 |
Sub-total |
15.953,33 |
15.953,33 |
15.953,33 |