Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7823 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.107,61 |
1.107,61 |
0,00 |
7824 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
423,60 |
423,60 |
0,00 |
7829 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
850,91 |
850,91 |
0,00 |
7830 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
564,80 |
564,80 |
0,00 |
7840 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
706,00 |
706,00 |
0,00 |
7848 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
643,36 |
643,36 |
0,00 |
7849 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
0,00 |
7858 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.620,36 |
1.620,36 |
0,00 |
7859 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
564,80 |
564,80 |
0,00 |
7866 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
778,11 |
778,11 |
0,00 |
7872 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
0,00 |
7878 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
502,00 |
502,00 |
0,00 |
7888 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
477,53 |
477,53 |
0,00 |
7889 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
0,00 |
7896 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
642,21 |
642,21 |
0,00 |
7897 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
423,60 |
423,60 |
0,00 |
7901 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
273,42 |
273,42 |
0,00 |
7907 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
474,25 |
474,25 |
0,00 |
7915 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
141,20 |
141,20 |
0,00 |
7921 |
19/12/2024 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
535,74 |
535,74 |
0,00 |
Sub-total |
11.153,10 |
11.153,10 |
0,00 |