O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento

Última atualização realizada em 08/10/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
Pesquisar
à
Fonte de Recurso:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
09/10/2026 000.484.240-56 GRAZIELA PEREIRA DA PAIXAO 6888/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
09/10/2026 005.321.100-64 JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM 6890/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
12/10/2026 958.086.630-91 ARONI DE OLIVEIRA BOLICO 6907/2026 DIARIAS NO PAIS 74,00
12/10/2026 773.312.060-87 IVANDRO BIAZZI 6908/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
12/10/2026 974.324.900-15 IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA 6909/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
12/10/2026 005.321.100-64 JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM 6910/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
12/10/2026 992.195.570-53 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 6911/2026 DIARIAS NO PAIS 74,00
12/10/2026 011.952.490-20 JOSIMAR DOS SANTOS 6912/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
Sub-total 18.372,94

Fonte de Recurso: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
28/09/2026 08.458.923/0001-01 AUTO POSTO MACCARINI LTDA 4860/2026 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 485,04
01/10/2026 16.384.735/0001-04 ERNA ADRIANA PENZ EIRELI 1495/2026 TRANSPORTE ESCOLAR 10.216,85
01/10/2026 94.929.007/0001-36 GROSSI DIESEL LTDA 6706/2026 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 7.082,96
05/10/2026 08.458.923/0001-01 AUTO POSTO MACCARINI LTDA 4860/2026 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 588,09
Sub-total 3.025,52

Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
01/10/2026 406.377.600-00 ALOISA DE LIMA ALVARENGA 6692/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
02/10/2026 406.377.600-00 ALOISA DE LIMA ALVARENGA 6724/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
28/09/2026 07.805.003/0001-41 REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA 6754/2026 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 330,00
02/10/2026 37.369.879/0001-53 MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 6411/2026 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.522,12
02/10/2026 13.490.203/0001-55 JULIENE BIAZZI PIEREZAN 6868/2026 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 66,00
05/10/2026 22.372.591/0001-60 JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 6891/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 33,40
Sub-total 49.011,79

Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
01/10/2026 48.827.454/0001-67 VOLMIR JOSE DAHMER 6695/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 2.061,50
01/10/2026 94.316.171/0001-78 L R JESUS E CIA LTDA 6698/2026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 110,00
Primeiro  < 10 11 12 13 14 15 16 >