Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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7144 | 30/11/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 665,85 | 665,85 | 665,85 |
7406 | 11/12/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 181,95 | 181,95 | 181,95 |
7407 | 11/12/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 262,61 | 262,61 | 262,61 |
7408 | 11/12/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 140,83 | 140,83 | 140,83 |
7427 | 11/12/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 225,50 | 225,50 | 225,50 |
7428 | 11/12/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 97,88 | 97,88 | 97,88 |
7706 | 30/12/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 145,49 | 145,49 | 145,49 |
7707 | 30/12/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 137,12 | 137,12 | 137,12 |
7710 | 30/12/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 172,03 | 172,03 | 172,03 |
7714 | 30/12/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 118,64 | 118,64 | 118,64 |
Sub-total | 2.147,90 | 2.147,90 | 2.147,90 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 11 > |