Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6291 | 19/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 240,14 | 240,14 | 240,14 |
6642 | 05/11/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 200,80 | 200,80 | 200,80 |
6643 | 05/11/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 177,36 | 177,36 | 177,36 |
6801 | 19/11/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 143,06 | 143,06 | 143,06 |
6802 | 19/11/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 114,63 | 114,63 | 114,63 |
6803 | 19/11/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
6804 | 19/11/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 158,57 | 158,57 | 158,57 |
6805 | 19/11/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 283,20 | 283,20 | 283,20 |
6806 | 19/11/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 592,20 | 592,20 | 592,20 |
7110 | 30/11/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 397,35 | 397,35 | 397,35 |
Sub-total | 2.414,03 | 2.414,03 | 2.414,03 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 > |