Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5778 | 17/09/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.204,23 | 1.204,23 | 1.204,23 |
6160 | 07/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 203,14 | 203,14 | 203,14 |
6161 | 07/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 239,38 | 239,38 | 239,38 |
6162 | 07/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.258,82 | 1.258,82 | 1.258,82 |
6267 | 16/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 120,97 | 120,97 | 120,97 |
6285 | 19/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.458,45 | 1.458,45 | 1.458,45 |
6286 | 19/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 141,65 | 141,65 | 141,65 |
6287 | 19/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 746,22 | 746,22 | 746,22 |
6288 | 19/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 387,61 | 387,61 | 387,61 |
6290 | 19/10/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 199,96 | 199,96 | 199,96 |
Sub-total | 5.960,43 | 5.960,43 | 5.960,43 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 11 > |