Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2342 | 09/04/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 151,12 | 151,12 | 151,12 |
2343 | 09/04/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 988,32 | 988,32 | 988,32 |
2912 | 04/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 186,10 | 186,10 | 186,10 |
2913 | 04/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 342,86 | 342,86 | 342,86 |
2985 | 07/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.224,61 | 1.224,61 | 1.224,61 |
2986 | 07/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 108,61 | 108,61 | 108,61 |
2987 | 07/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.483,43 | 1.483,43 | 1.483,43 |
2988 | 07/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 292,57 | 292,57 | 292,57 |
2989 | 07/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 166,14 | 166,14 | 166,14 |
2990 | 07/05/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 295,75 | 295,75 | 295,75 |
Sub-total | 5.239,51 | 5.239,51 | 5.239,51 |
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