Despesas Orçamentárias por Programa:
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1 |
01/01/2024 |
GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA EIRELI |
1.391,91 |
1.006,20 |
754,65 |
2 |
01/01/2024 |
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
4.595,84 |
4.595,84 |
4.595,84 |
3 |
01/01/2024 |
INSTITUTO GAMMA DA ASSES. ORGAO PUB |
18.425,00 |
6.600,00 |
4.950,00 |
4 |
01/01/2024 |
SICAMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
4.009,71 |
1.370,84 |
1.028,13 |
5 |
01/01/2024 |
TK ELEVADORES BRASIL LTDA |
1.315,14 |
1.232,94 |
1.232,94 |
6 |
01/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
16.279,29 |
16.279,29 |
16.279,29 |
7 |
01/01/2024 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICACAO LTDA |
4.960,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
8 |
01/01/2024 |
J.L. PUBLICIDADES LTDA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 |
01/01/2024 |
J.L. PUBLICIDADES LTDA |
35.755,51 |
3.384,84 |
3.384,84 |
10 |
01/01/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI |
20.780,33 |
16.057,60 |
12.043,20 |
11 |
01/01/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI |
19.756,97 |
15.265,72 |
11.449,29 |
12 |
01/01/2024 |
KARINA DONINELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
14.100,00 |
12.000,00 |
9.000,00 |
13 |
01/01/2024 |
UNIAO DOS VEREADORES DO RGS. |
20.792,64 |
6.930,88 |
6.930,88 |
14 |
01/01/2024 |
ASCAMAJA |
12.000,00 |
3.200,00 |
2.400,00 |
15 |
01/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
15.000,00 |
6.327,50 |
6.327,50 |
16 |
01/01/2024 |
OI S A |
10.000,00 |
928,74 |
689,17 |
17 |
01/01/2024 |
CLARO SA |
2.000,00 |
40,10 |
40,10 |
18 |
01/01/2024 |
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3.000,00 |
443,40 |
443,40 |
19 |
01/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
7.906,61 |
2.766,16 |
2.074,62 |
20 |
02/01/2024 |
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA MATRIZ |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
Sub-total |
213.383,95 |
100.605,05 |
85.798,85 |