Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19 | 02/01/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 129,66 | 129,66 | 129,66 |
21 | 02/01/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 98,12 | 98,12 | 98,12 |
36 | 02/01/2017 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 71,80 | 71,80 | 71,80 |
225 | 20/01/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.255,81 | 1.255,81 | 1.255,81 |
226 | 20/01/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 365,01 | 365,01 | 365,01 |
227 | 20/01/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 369,70 | 369,70 | 369,70 |
228 | 20/01/2017 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 1.118,66 | 1.118,66 | 1.118,66 |
229 | 20/01/2017 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 407,47 | 407,47 | 407,47 |
873 | 10/02/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 156,80 | 156,80 | 156,80 |
874 | 10/02/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 262,25 | 262,25 | 262,25 |
Sub-total | 4.235,28 | 4.235,28 | 4.235,28 |
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