Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9345 |
06/09/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.790,60 |
8.790,60 |
8.790,60 |
10538 |
11/10/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.035,60 |
4.035,60 |
4.035,60 |
10549 |
11/10/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.777,68 |
6.777,68 |
6.777,68 |
10617 |
16/10/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.440,96 |
4.440,96 |
4.440,96 |
10619 |
16/10/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.259,20 |
5.259,20 |
5.259,20 |
10624 |
16/10/2017 |
GILMAR TRENHAGO |
6.705,48 |
6.705,48 |
6.705,48 |
10629 |
16/10/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.261,80 |
7.261,80 |
7.261,80 |
11454 |
08/11/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.266,00 |
7.266,00 |
7.266,00 |
11498 |
09/11/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.644,00 |
7.644,00 |
7.644,00 |
11501 |
09/11/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.134,40 |
7.134,40 |
7.134,40 |
11519 |
10/11/2017 |
GILMAR TRENHAGO |
7.058,40 |
7.058,40 |
7.058,40 |
11528 |
10/11/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.934,40 |
4.934,40 |
4.934,40 |
12476 |
05/12/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.902,70 |
6.902,70 |
6.902,70 |
12483 |
05/12/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.777,68 |
6.777,68 |
6.777,68 |
12493 |
05/12/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
4.934,40 |
4.934,40 |
4.934,40 |
12499 |
05/12/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.261,80 |
7.261,80 |
7.261,80 |
12502 |
05/12/2017 |
VALDERI NAZARI |
4.589,64 |
4.589,64 |
4.589,64 |
12506 |
05/12/2017 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
4.172,40 |
4.172,40 |
4.172,40 |
12892 |
18/12/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
2.713,92 |
2.713,92 |
2.713,92 |
12898 |
18/12/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
4.101,76 |
4.101,76 |
4.101,76 |
Sub-total |
118.762,82 |
118.762,82 |
118.762,82 |