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Última atualização realizada em 19/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Exercício: 2025

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
5804 11/07/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 1.781,15 1.781,15 1.781,15
5805 11/07/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 4.274,28 4.274,28 4.274,28
5806 11/07/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 17.273,40 17.273,40 17.273,40
5807 11/07/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 14.198,12 14.198,12 14.198,12
5808 11/07/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 8.173,00 8.173,00 8.173,00
5809 11/07/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 4.195,08 4.195,08 4.195,08
5811 11/07/2025 BANCO DO BRASIL SA 10,00 10,00 10,00
5814 11/07/2025 BETANIA BASSO VIEIRA 750,00 750,00 750,00
5815 11/07/2025 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMO 630.000,00 531.514,54 531.514,54
5817 11/07/2025 GW PUBLICIDADE LEGAL E CONSULROTIA EIRELI 280,00 280,00 280,00
5820 11/07/2025 PATRICK LOPES DE SOUZA 450,00 450,00 450,00
5821 11/07/2025 GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO 450,00 450,00 450,00
5822 11/07/2025 GW PUBLICIDADE LEGAL E CONSULROTIA EIRELI 280,00 280,00 280,00
5824 11/07/2025 ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS ME 13.200,00 8.800,00 8.800,00
5825 11/07/2025 ALDEMIR DAMACENA ANDRADE 500,00 500,00 500,00
5826 11/07/2025 COTRIEL DEPOSITO 105,00 105,00 105,00
5827 11/07/2025 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA 15.669,60 2.746,89 2.746,89
5828 11/07/2025 CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA 13.269,60 9.304,68 9.304,68
5829 11/07/2025 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI 24.000,00 24.000,00 24.000,00
5834 14/07/2025 FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME 600,00 600,00 600,00
Sub-total 749.459,23 629.686,14 629.686,14
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