Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23201 |
11/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
241,42 |
241,42 |
241,42 |
23219 |
13/10/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
23232 |
13/10/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
23311 |
13/10/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
23383 |
14/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
281,10 |
281,10 |
281,10 |
23393 |
14/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.837,60 |
1.837,60 |
1.837,60 |
23406 |
14/10/2021 |
R PINHEIRO |
932,40 |
932,40 |
932,40 |
23426 |
14/10/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
23500 |
14/10/2021 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
23561 |
18/10/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
637,00 |
637,00 |
637,00 |
23584 |
18/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.270,68 |
6.270,68 |
6.270,68 |
23588 |
18/10/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
23616 |
18/10/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
499,75 |
499,75 |
499,75 |
23617 |
18/10/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
599,70 |
599,70 |
599,70 |
23626 |
18/10/2021 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
1.741,74 |
1.741,74 |
1.741,74 |
23627 |
18/10/2021 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
23640 |
19/10/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
23653 |
19/10/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
331,90 |
331,90 |
331,90 |
23654 |
19/10/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
23712 |
19/10/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.066,55 |
2.066,55 |
2.066,55 |
Sub-total |
23.213,84 |
23.213,84 |
23.213,84 |