Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20611 |
09/09/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
20645 |
09/09/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
40,50 |
40,50 |
40,50 |
20672 |
09/09/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
344,10 |
344,10 |
344,10 |
20694 |
10/09/2021 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
20745 |
10/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
66,92 |
66,92 |
66,92 |
20801 |
13/09/2021 |
MARCELO GRASSI DALA NORA 03411868058 |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
20875 |
14/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
3.352,02 |
3.352,02 |
3.352,02 |
20880 |
14/09/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
20884 |
14/09/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
20902 |
14/09/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
20928 |
14/09/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
20929 |
14/09/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
20974 |
15/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
583,13 |
583,13 |
583,13 |
21008 |
15/09/2021 |
FRED M. HIDRAULICOS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
21016 |
15/09/2021 |
FRED M. HIDRAULICOS LTDA |
70,51 |
70,51 |
70,51 |
21045 |
16/09/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
421,94 |
421,94 |
421,94 |
21077 |
16/09/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
21081 |
16/09/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
21221 |
21/09/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
21223 |
21/09/2021 |
ECOFOSSA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Sub-total |
14.205,12 |
14.205,12 |
14.205,12 |