Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22458 |
30/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
204,49 |
204,49 |
204,49 |
22468 |
30/09/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
22469 |
30/09/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
22475 |
30/09/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
22483 |
30/09/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
22484 |
30/09/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
373,50 |
373,50 |
373,50 |
22487 |
30/09/2021 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
22488 |
30/09/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
22489 |
30/09/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
22490 |
30/09/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
22491 |
30/09/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
22492 |
30/09/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
22493 |
30/09/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
22494 |
30/09/2021 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
22496 |
30/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
22497 |
30/09/2021 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
22506 |
30/09/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.890,02 |
1.890,02 |
1.890,02 |
22514 |
30/09/2021 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
22515 |
30/09/2021 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
22516 |
30/09/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
Sub-total |
12.410,51 |
12.410,51 |
12.410,51 |