Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 232 |
09/01/2015 |
UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ |
162.726,50 |
162.726,50 |
162.726,50 |
| 1947 |
11/02/2015 |
UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ |
160.404,82 |
160.404,82 |
160.404,82 |
| 3573 |
10/03/2015 |
UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ |
188.602,01 |
188.602,01 |
188.602,01 |
| 4489 |
25/03/2015 |
PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5322 |
09/04/2015 |
UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ |
97.010,89 |
97.010,89 |
97.010,89 |
| 6816 |
11/05/2015 |
UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ |
145.686,41 |
145.686,41 |
145.686,41 |
| 8452 |
11/06/2015 |
UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ |
107.521,79 |
107.521,79 |
107.521,79 |
| 9856 |
10/07/2015 |
UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ |
154.635,03 |
154.635,03 |
154.635,03 |
| 11322 |
11/08/2015 |
UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ |
97.614,65 |
97.614,65 |
97.614,65 |
| 12791 |
11/09/2015 |
UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ |
115.375,69 |
115.375,69 |
115.375,69 |
| 14058 |
09/10/2015 |
UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ |
100.263,38 |
100.263,38 |
100.263,38 |
| 15494 |
11/11/2015 |
UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ |
156.839,73 |
156.839,73 |
156.839,73 |
| 16597 |
11/12/2015 |
UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ |
89.244,97 |
89.244,97 |
89.244,97 |
| Sub-total |
1.575.925,87 |
1.575.925,87 |
1.575.925,87 |
| Total |
1.575.925,87 |
1.575.925,87 |
1.575.925,87 |