Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5715 |
27/03/2019 |
NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
1.330,20 |
1.330,20 |
1.330,20 |
5734 |
28/03/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
27.476,04 |
27.476,04 |
27.476,04 |
5735 |
28/03/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
1.538,66 |
1.538,66 |
1.538,66 |
5756 |
28/03/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
5757 |
28/03/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
14,76 |
14,76 |
14,76 |
5758 |
28/03/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
5759 |
28/03/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
5821 |
28/03/2019 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
5848 |
28/03/2019 |
VIVO S.A. |
1.877,81 |
1.877,81 |
1.877,81 |
5855 |
29/03/2019 |
NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
1.320,20 |
1.320,20 |
1.320,20 |
5866 |
29/03/2019 |
ORAIDE BASSO 00895280000 |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
5896 |
29/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
22,70 |
22,70 |
22,70 |
5897 |
29/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
26,55 |
26,55 |
26,55 |
5910 |
29/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
64,75 |
64,75 |
64,75 |
5921 |
29/03/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
85,35 |
85,35 |
85,35 |
5982 |
29/03/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
5983 |
29/03/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
117,38 |
117,38 |
117,38 |
6018 |
29/03/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
6021 |
29/03/2019 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
84,78 |
84,78 |
84,78 |
6022 |
29/03/2019 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
827,37 |
827,37 |
827,37 |
Sub-total |
36.866,80 |
36.866,80 |
36.866,80 |