Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15963 |
13/07/2021 |
GESUL COMERCIAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15973 |
13/07/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
381,24 |
381,24 |
381,24 |
16073 |
14/07/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
168,11 |
168,11 |
168,11 |
16074 |
14/07/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
263,63 |
263,63 |
263,63 |
16075 |
14/07/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
30,78 |
30,78 |
30,78 |
16076 |
14/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.938,00 |
1.938,00 |
1.938,00 |
16160 |
15/07/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
16237 |
16/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
71,40 |
71,40 |
71,40 |
16243 |
16/07/2021 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
393,45 |
393,45 |
393,45 |
16253 |
16/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
678,00 |
678,00 |
678,00 |
16254 |
16/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
16280 |
16/07/2021 |
SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
93,53 |
93,53 |
93,53 |
16317 |
16/07/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
310,80 |
310,80 |
310,80 |
16333 |
19/07/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
16360 |
19/07/2021 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
16403 |
20/07/2021 |
MARCENARIA BUZANELLO LTDA |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
16426 |
20/07/2021 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
16428 |
20/07/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
209,43 |
209,43 |
209,43 |
16429 |
20/07/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
445,02 |
445,02 |
445,02 |
16641 |
22/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
20,91 |
20,91 |
20,91 |
Sub-total |
8.289,30 |
8.289,30 |
8.289,30 |