Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6996 |
17/06/2025 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
384,03 |
384,03 |
384,03 |
7013 |
17/06/2025 |
MARGARETE DE OLIVEIRA |
2.776,80 |
2.776,80 |
0,00 |
7071 |
20/06/2025 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
7076 |
20/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
840,26 |
840,26 |
840,26 |
7084 |
20/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.916,45 |
3.916,45 |
3.916,45 |
7085 |
20/06/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
242,86 |
242,86 |
242,86 |
7094 |
20/06/2025 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
284,76 |
284,76 |
284,76 |
7097 |
20/06/2025 |
FERNANDO PAVAN ME |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
7098 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.202,50 |
1.202,50 |
1.202,50 |
7101 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
682,50 |
682,50 |
682,50 |
7107 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
7118 |
20/06/2025 |
THIANAN RICARDO SOUZA CLINICA MEDICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7119 |
20/06/2025 |
LABORATORIO ZANATTA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7135 |
20/06/2025 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
5.940,65 |
5.940,65 |
5.940,65 |
7137 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
7138 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
7142 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
7144 |
20/06/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
7152 |
23/06/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
35.700,00 |
0,00 |
0,00 |
7158 |
23/06/2025 |
IESA VEICULOS LTDA - PORTO ALEGRE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
56.014,81 |
20.314,81 |
17.538,01 |