Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12396 |
30/08/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
24.596,00 |
24.596,00 |
24.596,00 |
12398 |
30/08/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
52.588,05 |
52.588,05 |
52.588,05 |
12400 |
30/08/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
17.684,00 |
17.684,00 |
17.684,00 |
12401 |
30/08/2024 |
JOSIANE BASSO |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
12402 |
30/08/2024 |
JOSIANE BASSO |
40.000,00 |
40.000,00 |
34.888,00 |
12403 |
30/08/2024 |
EZEQUIEL DOS SANTOS 55613783 |
254,73 |
254,73 |
254,73 |
12404 |
30/08/2024 |
EZEQUIEL DOS SANTOS 55613783 |
302,06 |
302,06 |
302,06 |
12405 |
30/08/2024 |
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA |
101.410,64 |
101.410,64 |
101.410,64 |
12406 |
30/08/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
18.625,00 |
18.625,00 |
18.625,00 |
12407 |
30/08/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12408 |
30/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
12418 |
02/09/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
1.500,40 |
1.500,40 |
1.500,40 |
12420 |
02/09/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
12422 |
02/09/2024 |
EZEQUIEL DOS SANTOS 55613783 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
12424 |
02/09/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
2.325,00 |
2.325,00 |
2.325,00 |
12425 |
02/09/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
12426 |
02/09/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.506,50 |
2.506,50 |
2.506,50 |
12427 |
02/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
12428 |
02/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
12429 |
02/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
Sub-total |
293.212,18 |
293.212,18 |
288.100,18 |