Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15243 |
25/10/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
570,22 |
570,22 |
570,22 |
15244 |
25/10/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
941,22 |
941,22 |
941,22 |
15245 |
25/10/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
737,60 |
737,60 |
737,60 |
15246 |
25/10/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
15248 |
25/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.197,70 |
1.197,70 |
1.197,70 |
15250 |
25/10/2024 |
BERETTA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.743,00 |
2.743,00 |
2.743,00 |
15252 |
25/10/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
2.234,07 |
2.234,07 |
2.234,07 |
15253 |
25/10/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
15254 |
25/10/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
15255 |
25/10/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
15257 |
25/10/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
397,80 |
397,80 |
397,80 |
15258 |
25/10/2024 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
1.583,20 |
1.583,20 |
1.583,20 |
15259 |
25/10/2024 |
ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
15260 |
25/10/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
1.671,00 |
1.671,00 |
1.671,00 |
15261 |
25/10/2024 |
JAIRO PEREIRA 01145414001 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
15262 |
25/10/2024 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
1.787,97 |
1.787,97 |
1.787,97 |
15263 |
25/10/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
648,60 |
648,60 |
648,60 |
15264 |
25/10/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
2.005,20 |
2.005,20 |
2.005,20 |
15265 |
25/10/2024 |
LUIS CARLOS ROTHER |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
15266 |
25/10/2024 |
LUIS CARLOS ROTHER |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
Sub-total |
28.570,58 |
28.570,58 |
28.570,58 |