Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10680 |
08/08/2025 |
CLINICA RADIOLOGICA CAMKUHN LTDA |
11.200,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
10681 |
08/08/2025 |
CRISTINA C LUPATINI LTDA |
11.200,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
10697 |
11/08/2025 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
6.962,44 |
6.962,44 |
6.962,44 |
10703 |
11/08/2025 |
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
10705 |
11/08/2025 |
SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
10847 |
15/08/2025 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
11064 |
19/08/2025 |
LAURA PAULUS |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
11135 |
26/08/2025 |
MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11142 |
26/08/2025 |
MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
11659 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
39.840,81 |
39.840,81 |
39.840,81 |
11660 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.239,74 |
10.239,74 |
10.239,74 |
11661 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
137,16 |
137,16 |
137,16 |
11662 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
5.121,46 |
5.121,46 |
5.121,46 |
11663 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.016,98 |
1.016,98 |
1.016,98 |
11664 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.180,02 |
2.180,02 |
2.180,02 |
11665 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.366,35 |
1.366,35 |
1.366,35 |
12242 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.122,76 |
5.122,76 |
5.122,76 |
12604 |
22/09/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
928,05 |
309,35 |
309,35 |
13164 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
37.878,14 |
37.878,14 |
37.878,14 |
13165 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.239,74 |
10.239,74 |
10.239,74 |
Sub-total |
149.023,90 |
130.485,20 |
130.485,20 |