Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7695 |
10/06/2025 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
7696 |
10/06/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
7700 |
11/06/2025 |
LISIANE FASSBINDER MARTINS |
966,00 |
966,00 |
966,00 |
7701 |
11/06/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
7703 |
11/06/2025 |
VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO |
966,00 |
966,00 |
966,00 |
7704 |
11/06/2025 |
PATRICIA PREDIGER HORBACH |
8.400,00 |
0,00 |
0,00 |
7705 |
11/06/2025 |
LUIZ ANTONIO ROMAN |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
7706 |
11/06/2025 |
MARLENE DICKEL ROMAN |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
7707 |
11/06/2025 |
DENTAL GORGES LTDA |
2.983,50 |
2.983,50 |
2.983,50 |
7708 |
11/06/2025 |
LUIZ ANTONIO ROMAN |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
7709 |
11/06/2025 |
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO AS POLITICAS PU |
15.300,00 |
0,00 |
0,00 |
7711 |
11/06/2025 |
VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
7713 |
11/06/2025 |
LISIANE FASSBINDER MARTINS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
7714 |
11/06/2025 |
RODRIGO RODRIGUES INSTALAÇÕES ELETRICAS |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
7715 |
11/06/2025 |
RODRIGO RODRIGUES INSTALAÇÕES ELETRICAS |
160,01 |
160,01 |
160,01 |
7717 |
11/06/2025 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
7718 |
11/06/2025 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
22.786,80 |
22.786,80 |
19.322,80 |
7720 |
11/06/2025 |
JULIANA ROSA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
7726 |
12/06/2025 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
7727 |
12/06/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
Sub-total |
55.681,91 |
31.981,91 |
28.517,91 |