Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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908 | 31/01/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 672,96 | 672,96 | 672,96 |
909 | 31/01/2013 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 40,67 | 40,67 | 40,67 |
911 | 31/01/2013 | SERVICOS DOMESTICOS | 4.597,32 | 4.597,32 | 4.597,32 |
912 | 31/01/2013 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 43,10 | 43,10 | 43,10 |
913 | 31/01/2013 | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | 1.124,09 | 1.124,09 | 1.124,09 |
914 | 31/01/2013 | INSS - SERVIDORES | 2.678,07 | 2.678,07 | 2.678,07 |
915 | 31/01/2013 | INSS - AGENTES POLITICOS | 10.873,27 | 10.873,27 | 10.873,27 |
916 | 31/01/2013 | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 1.682,56 | 1.682,56 | 1.682,56 |
918 | 31/01/2013 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | 1.125,28 | 1.125,28 | 1.125,28 |
921 | 31/01/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.331,04 | 1.331,04 | 1.331,04 |
Sub-total | 24.168,36 | 24.168,36 | 24.168,36 |
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