Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1725 |
27/02/2013 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
190,70 |
190,70 |
190,70 |
1726 |
27/02/2013 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
12,89 |
12,89 |
12,89 |
1727 |
27/02/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
62,64 |
62,64 |
62,64 |
1729 |
27/02/2013 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
1730 |
27/02/2013 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
567,63 |
567,63 |
567,63 |
1731 |
27/02/2013 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
40,67 |
40,67 |
40,67 |
1732 |
27/02/2013 |
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
14,84 |
14,84 |
14,84 |
1733 |
27/02/2013 |
CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
1.065,93 |
1.065,93 |
1.065,93 |
1734 |
27/02/2013 |
INSS - SERVIDORES |
2.653,34 |
2.653,34 |
2.653,34 |
1735 |
27/02/2013 |
INSS - AGENTES POLITICOS |
10.873,27 |
10.873,27 |
10.873,27 |
1736 |
27/02/2013 |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
1.682,56 |
1.682,56 |
1.682,56 |
1737 |
27/02/2013 |
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
1.125,28 |
1.125,28 |
1.125,28 |
2554 |
28/03/2013 |
SUBSIDIOS |
49.526,29 |
49.526,29 |
49.526,29 |
2555 |
28/03/2013 |
REPRESENTACAO MENSAL |
2.251,19 |
2.251,19 |
2.251,19 |
2556 |
28/03/2013 |
DIARIAS NO PAIS |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
2557 |
28/03/2013 |
ORDENS HONORIFICAS |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
2558 |
28/03/2013 |
PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
2559 |
28/03/2013 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
2560 |
28/03/2013 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
2561 |
28/03/2013 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
27.186,32 |
27.186,32 |
27.186,32 |
Sub-total |
102.252,55 |
102.252,55 |
102.252,55 |