O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1002 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E SISTEMAS DE DRENAGEM 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 450.000,00 0,00 0,00 0,00
1005 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA 180.000,00 104.695,75 95.112,29 91.141,55
1010 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA URBANA 55.000,00 0,00 0,00 0,00
1011 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA RURAL 38.000,00 0,00 0,00 0,00
1055 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 9.799,70 9.799,70 9.799,70 9.799,70
1063 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 33.725,43 33.725,43 0,00 0,00
1070 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI 17.239,80 0,00 0,00 0,00
1071 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA 47.325,39 47.325,39 43.267,86 43.267,86
1074 - PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR LINHA SÃO PEDRO 100.000,00 64.940,00 3.350,00 3.350,00
1075 - AQUISICAO DE VEICULO C/ ACESSIBILIDADE 304.800,00 0,00 0,00 0,00
1076 - CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE III 2.783.622,00 2.640.000,00 810.636,84 810.636,84
1077 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE 68.678,00 48.064,00 4.017,90 4.017,90
2003 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 56.000,00 24.088,47 24.088,47 24.088,47
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 487.695,00 347.009,69 347.009,69 329.321,22
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 131.300,00 99.245,90 99.245,90 98.045,86
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA 105.250,00 41.639,13 41.639,13 41.125,61
2007 - DIVULGAÇÕES OFICIAIS 126.000,00 122.941,67 98.051,67 97.571,67
2008 - MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 166.500,00 140.634,83 124.371,97 119.447,13
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.045.274,42 906.878,25 795.595,58 791.096,21
2010 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 535.000,00 357.531,23 357.531,23 357.531,23
2011 - MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 169.100,00 101.169,73 101.169,73 100.524,36
2012 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 358.000,00 261.070,39 259.942,49 259.942,49
2013 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 755.392,08 656.581,69 600.881,91 600.881,91
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 715.089,85 482.269,86 455.018,10 450.477,91
2015 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA 7.700,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
2016 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 197.000,00 85.044,86 80.094,86 76.848,19
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.784.500,00 1.105.822,57 1.103.025,51 1.089.607,27
2018 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA 1.310.000,00 483.410,70 476.755,70 471.130,80
2019 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 1.265.100,00 436.316,39 412.094,94 407.394,88
2021 - MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA 782.710,15 594.945,10 529.823,06 494.305,43
2022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 550.100,00 465.063,40 363.459,17 299.925,09
2023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.117.491,45 2.346.807,08 2.289.662,82 2.261.615,44
2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 4.103.949,06 3.529.093,93 3.496.061,26 3.449.323,51
2026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 399.537,73 274.893,19 273.879,14 269.885,88
2028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 547.000,00 207.914,98 207.914,98 204.340,84
2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 931.000,00 409.034,08 353.381,49 352.267,38
2030 - MERENDA ESCOLAR 765.849,52 765.744,32 557.394,70 493.819,22
2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.008.500,00 520.347,77 520.347,77 517.626,23
2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 779.000,00 376.224,67 250.653,22 248.367,09
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 615.000,00 324.812,43 310.791,20 308.091,29
2034 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 29.500,00 23.781,07 23.781,07 23.751,07
2035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 428.800,00 344.072,45 344.072,45 344.072,45
2036 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 82.650,00 68.156,47 68.156,47 68.156,47
2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 250.000,00 0,00 0,00 0,00
2038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 163.600,00 58.765,53 48.459,46 48.097,62
2039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11.000,00 6.635,58 6.635,58 6.635,58
2040 - MERENDA ESCOLAR 227.200,00 220.025,17 182.509,45 159.628,32
2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 19.000,00 14.740,00 14.740,00 14.740,00
2043 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 189.000,00 126.489,00 112.799,36 112.799,36
2044 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 964.530,00 870.612,16 861.966,06 856.996,27
2045 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 96.200,00 60.484,45 59.962,31 59.655,02
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.649.500,00 1.002.793,72 964.401,73 952.188,86
2047 - ATENÇÃO BÁSICA 2.844.000,00 1.991.066,93 1.912.824,08 1.908.548,36
2048 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 860.000,00 332.600,46 330.920,46 330.920,46
2049 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 455.000,00 226.921,67 226.921,67 209.576,57
2051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 480.000,00 318.531,31 287.015,42 287.015,30
2053 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 176.000,00 151.579,68 121.579,68 121.579,68
2055 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA 120.000,00 52.351,06 48.736,06 48.736,06
2057 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 21.599,01 20.564,55 13.231,71 13.231,71
2058 - ATENÇÃO BÁSICA 458.700,00 224.179,87 194.846,54 193.754,71
2059 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 76.500,00 49.315,11 49.315,11 49.315,11
2060 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 967.500,00 942.381,82 815.381,82 815.381,82
2061 - COMPLEMENTO PISO PROFISSIONIAS ENFERMAGEM 104.652,91 63.801,12 63.801,12 63.801,12
2062 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 128.000,00 92.599,82 90.360,82 90.360,82
2063 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 84.000,00 59.698,73 38.913,77 38.913,77
2064 - ATENÇÃO BÁSICA 351.000,00 281.679,95 275.075,25 273.744,45
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 550.274,09 451.884,10 451.884,10 451.884,10
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 304.700,10 228.426,44 228.268,69 223.490,87
2067 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL 518.344,11 505.276,12 396.954,94 395.947,96
2068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS 12.000,00 2.290,57 1.492,57 1.492,57
2069 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 107.733,00 85.370,99 81.439,45 80.426,45
2070 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS 86.350,00 48.591,50 48.591,50 48.591,50
2071 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2072 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA 14.500,00 12.826,77 12.826,77 12.826,77
2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO (FMI) 500,00 0,00 0,00 0,00
2075 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PTMC - FNAS 2.900,00 0,00 0,00 0,00
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 200.500,00 110.307,32 110.307,32 108.514,77
2077 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA 13.450,00 7.950,00 0,00 0,00
2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 500.250,00 320.161,80 318.369,93 314.336,78
2079 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 51.500,00 27.998,95 27.939,95 27.909,95
2080 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE SEMENTES E MUDAS 17.500,00 1.486,08 1.486,08 1.486,08
2081 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA 223.900,00 1.979,55 1.979,55 1.979,55
2082 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA 375.000,00 201.624,74 70.026,94 70.026,94
2083 - DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE 62.500,00 42.900,00 33.420,00 33.420,00
2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 431.000,00 304.798,52 301.226,26 298.125,55
2085 - PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA 114.200,00 90.465,05 90.465,05 80.311,45
2086 - PROMOÇÃO DE EVENTOS 351.000,00 319.371,94 310.771,94 310.771,94
2087 - PROMOÇÃO DO TURISMO 767.804,94 347.934,82 266.412,05 265.520,55
2089 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.216.806,20 0,00 0,00 0,00
2090 - BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS 41.000,00 1.028,48 1.028,48 1.028,48
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 60.000,00 6.009,19 6.009,19 5.776,16
2092 - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CVIIL - FUMPDEC 481.348,51 481.348,51 481.348,51 481.348,51
2093 - ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 57.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00
2094 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 420.000,00 405.204,04 404.544,39 342.001,08
2095 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 34.571,45 25.420,32 25.420,32 25.420,32
2096 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 4.978,51 4.978,51 4.978,51
2097 - PROMOÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO ARTESANATO INDÍGENA 66.459,78 66.459,78 66.459,78 66.459,78
2098 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA 36.850,00 24.360,80 17.053,54 17.053,54
2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 133.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 46.408.603,68 30.161.769,15 26.429.583,54 25.955.947,58
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 46.408.603,68 30.161.769,15 64,99 26.429.583,54 87,63 25.955.947,58 98,21

Resumo referente ao período de Janeiro à Outubro.