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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1002 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E SISTEMAS DE DRENAGEM 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 450.000,00 0,00 0,00 0,00
1005 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA 180.000,00 43.473,29 22.164,09 17.920,84
1010 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA URBANA 55.000,00 0,00 0,00 0,00
1011 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA RURAL 55.000,00 0,00 0,00 0,00
1055 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 6.170,98 1.920,00 1.920,00 1.920,00
1074 - PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR LINHA SÃO PEDRO 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1075 - AQUISICAO DE VEICULO C/ ACESSIBILIDADE 304.800,00 0,00 0,00 0,00
1076 - CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE III 2.783.622,00 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 61.000,00 3.136,76 3.136,76 3.136,76
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 432.000,00 108.137,22 108.137,22 104.775,65
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 129.300,00 31.675,77 31.675,77 30.550,92
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA 105.250,00 13.973,29 13.973,29 13.494,85
2007 - DIVULGAÇÕES OFICIAIS 75.000,00 58.461,26 12.363,87 11.923,87
2008 - MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 138.000,00 76.861,99 28.065,55 26.876,95
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 910.000,00 378.913,48 206.764,47 194.174,75
2010 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 535.000,00 115.700,13 115.700,13 115.700,13
2011 - MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 169.100,00 31.133,42 31.133,42 29.971,14
2012 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 400.000,00 92.684,80 89.358,73 89.358,73
2013 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 425.000,00 180.910,67 180.910,67 180.910,67
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 730.500,00 151.942,66 115.013,32 114.106,33
2015 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA 3.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2016 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 197.000,00 20.134,90 20.134,90 19.390,26
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.742.500,00 351.350,40 337.526,48 324.274,60
2018 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA 1.310.000,00 105.283,42 102.931,02 87.842,52
2019 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 1.274.100,00 89.542,59 89.542,59 89.542,59
2021 - MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA 743.300,00 186.833,00 122.731,87 102.326,99
2022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 550.100,00 419.696,36 61.467,10 61.467,10
2023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.232.000,00 880.083,26 695.504,34 672.732,09
2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 3.989.440,51 970.304,36 910.552,10 866.672,64
2026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 378.000,00 60.786,67 59.266,67 49.050,67
2028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 547.000,00 0,00 0,00 0,00
2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 936.000,00 157.965,38 91.202,63 87.483,91
2030 - MERENDA ESCOLAR 500.000,00 229.285,38 100.654,68 89.848,01
2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.008.500,00 76.440,12 76.440,12 73.701,95
2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 779.000,00 102.640,88 60.520,42 60.408,00
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 615.000,00 96.991,57 79.441,80 75.815,34
2034 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 24.500,00 4.308,17 4.308,17 4.308,17
2035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 428.800,00 26.009,65 26.009,65 26.009,65
2036 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 82.650,00 0,00 0,00 0,00
2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 250.000,00 0,00 0,00 0,00
2038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 163.600,00 56.900,00 14.559,45 9.626,54
2039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11.000,00 1.035,19 772,19 772,19
2040 - MERENDA ESCOLAR 196.000,00 148.720,00 9.085,40 9.085,40
2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 8.500,00 600,00 600,00 525,00
2043 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 189.000,00 53.024,00 9.033,87 7.075,80
2044 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 946.280,00 29.222,00 9.215,09 4.948,16
2045 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 93.700,00 26.576,25 18.965,27 16.940,12
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.649.500,00 403.051,16 331.037,37 316.353,44
2047 - ATENÇÃO BÁSICA 2.827.000,00 565.361,84 434.966,91 413.881,53
2048 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 860.000,00 33.590,43 30.271,43 30.271,43
2049 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 455.000,00 54.434,37 54.434,37 37.139,83
2051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 480.000,00 81.921,94 78.396,18 64.614,17
2053 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 176.000,00 144.905,83 44.905,83 44.905,83
2055 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA 120.000,00 5.184,85 4.627,75 4.627,75
2057 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20.700,00 0,00 0,00 0,00
2058 - ATENÇÃO BÁSICA 458.700,00 78.251,55 60.353,25 59.297,50
2059 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 76.500,00 31.555,67 31.555,67 31.555,67
2060 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 967.500,00 212.129,52 212.129,52 197.129,52
2061 - COMPLEMENTO PISO PROFISSIONIAS ENFERMAGEM 95.000,00 29.718,67 29.718,67 29.718,67
2062 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 128.000,00 29.146,25 29.146,25 29.146,25
2063 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 84.000,00 102,27 102,27 102,27
2064 - ATENÇÃO BÁSICA 351.000,00 52.529,49 51.778,44 36.316,70
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 508.000,00 179.336,42 179.336,42 179.336,42
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 321.000,00 51.319,03 51.319,03 48.298,42
2067 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL 346.000,00 293.472,20 81.395,14 77.416,98
2068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2069 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 106.720,00 36.224,53 25.080,44 23.448,10
2070 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS 86.350,00 16.684,00 16.684,00 16.684,00
2071 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2072 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA 10.500,00 2.125,40 2.125,40 2.125,40
2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO (FMI) 500,00 0,00 0,00 0,00
2075 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PTMC - FNAS 2.900,00 0,00 0,00 0,00
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 200.500,00 33.793,74 33.554,14 31.867,34
2077 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA 9.400,00 0,00 0,00 0,00
2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 497.000,00 79.369,74 74.568,49 71.325,23
2079 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 51.500,00 7.076,90 7.076,90 7.076,90
2080 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE SEMENTES E MUDAS 17.500,00 0,00 0,00 0,00
2081 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA 223.900,00 0,00 0,00 0,00
2082 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA 302.000,00 24.853,16 16.725,46 16.725,46
2083 - DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE 62.500,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00
2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 431.000,00 107.603,35 99.539,43 95.420,90
2085 - PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA 114.200,00 21.907,20 20.307,20 20.307,20
2086 - PROMOÇÃO DE EVENTOS 296.000,00 144.511,40 144.511,40 144.485,40
2087 - PROMOÇÃO DO TURISMO 633.380,00 165.681,57 86.161,03 84.615,47
2089 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00
2090 - BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS 41.000,00 903,48 903,48 903,48
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 140.000,00 0,00 0,00 0,00
2093 - ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 57.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00
2094 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 420.000,00 108.846,48 108.743,45 84.892,91
2095 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.333,31 19.287,64 19.287,64 19.287,64
2096 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 3.698,51 3.698,51 3.698,51
2097 - PROMOÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO ARTESANATO INDÍGENA 65.000,00 57.459,78 50.254,77 35.844,79
2098 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA 28.850,00 16.360,80 3.499,51 3.499,51
2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 140.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 44.677.646,80 8.496.257,46 6.300.178,85 5.958.189,91
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 44.677.646,80 8.496.257,46 19,02 6.300.178,85 74,15 5.958.189,91 94,57

Resumo referente ao período de Janeiro à Março.