O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1002 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E SISTEMAS DE DRENAGEM 200.000,00 0,00 0,00 0,00
1003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 227.700,00 0,00 0,00 0,00
1005 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA 216.385,13 121.036,11 119.889,62 117.449,43
1010 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA URBANA 31.264,59 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1011 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA RURAL 38.000,00 0,00 0,00 0,00
1055 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 9.799,70 9.799,70 9.799,70 9.799,70
1060 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS E.M.E.I CRIANÇA FELIZ 12.714,00 12.714,00 12.714,00 12.714,00
1063 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 33.725,43 33.725,43 33.725,43 33.725,43
1070 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI 18.692,33 18.692,33 18.692,33 18.692,33
1071 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA 47.325,39 47.325,39 46.350,39 46.350,39
1074 - PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR LINHA SÃO PEDRO 100.000,00 64.940,00 3.350,00 3.350,00
1075 - AQUISICAO DE VEICULO C/ ACESSIBILIDADE 304.800,00 0,00 0,00 0,00
1076 - CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE III 2.798.608,44 2.798.608,44 1.126.425,39 1.055.816,95
1077 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE 68.678,00 48.064,00 40.968,20 40.968,20
1078 - ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS - ALDEIA GOJ VESO 123.505,31 0,00 0,00 0,00
1079 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS 100.000,00 46.632,60 36.424,60 34.784,60
1081 - REVITALIZACAO E MODERNIZACAO BALNEARIO OSVALDO CRUZ 436.813,00 0,00 0,00 0,00
1082 - EXECUCAO MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS 300.000,00 0,00 0,00 0,00
1083 - CONSTRUÇÃO UNIDADE CENTRO DIA P/ PESSOA IDOSA 950.000,00 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 56.000,00 25.326,59 25.326,59 25.326,59
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 488.445,00 403.438,22 403.306,26 400.247,36
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 132.300,00 123.895,85 123.895,85 122.563,25
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA 105.250,00 50.566,45 50.566,45 50.052,93
2007 - DIVULGAÇÕES OFICIAIS 135.400,00 129.573,71 118.583,71 118.143,71
2008 - MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 166.500,00 149.671,60 140.350,35 139.250,35
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.102.774,42 1.013.271,51 974.069,65 970.952,51
2010 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 535.000,00 436.454,93 436.454,93 436.454,93
2011 - MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 169.100,00 112.727,31 112.727,31 112.081,94
2012 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 358.000,00 287.669,09 287.290,69 287.290,69
2013 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.307.359,04 670.171,16 670.171,16 670.171,16
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 700.085,85 568.287,56 557.138,64 552.710,02
2015 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA 7.700,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
2016 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 179.034,80 117.445,45 114.145,45 112.995,62
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.829.111,51 1.327.763,92 1.325.804,88 1.313.651,27
2018 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA 993.200,00 591.272,03 558.826,75 555.776,75
2019 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 1.125.865,40 528.691,69 522.291,69 522.291,69
2021 - MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA 841.210,15 775.000,83 704.564,31 693.700,41
2022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 550.100,00 480.115,04 454.425,50 417.653,39
2023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.117.491,45 2.833.102,90 2.805.030,97 2.776.728,10
2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 4.558.949,06 4.353.526,50 4.349.888,58 4.303.997,01
2026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 864.713,01 810.146,68 358.377,12 358.377,12
2028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 547.000,00 270.049,94 270.049,94 266.475,80
2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 556.500,00 482.515,78 455.136,78 454.787,23
2030 - MERENDA ESCOLAR 766.349,52 766.012,21 598.850,60 597.966,60
2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.563.033,60 1.447.069,57 574.535,97 572.366,35
2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 720.000,00 412.749,71 304.324,35 304.306,49
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 613.000,00 393.897,58 389.192,83 386.444,02
2034 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 29.500,00 25.282,83 25.282,83 25.252,83
2035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 431.504,86 431.504,86 431.504,86 431.504,86
2036 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 82.650,00 77.257,38 77.257,38 77.257,38
2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 250.000,00 71.155,60 69.855,60 69.579,14
2038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 163.600,00 62.577,28 60.098,75 59.031,50
2039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11.000,00 6.931,63 6.931,63 6.931,63
2040 - MERENDA ESCOLAR 227.200,00 225.546,52 188.643,76 188.643,76
2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 24.000,00 22.080,00 22.080,00 22.080,00
2043 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 189.000,00 128.149,69 123.606,83 123.606,83
2044 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 956.180,00 899.609,74 896.126,23 893.142,88
2045 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 101.200,00 71.321,51 71.194,51 68.874,97
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.649.500,00 1.216.196,73 1.198.389,94 1.187.321,48
2047 - ATENÇÃO BÁSICA 2.840.500,00 2.428.345,38 2.329.303,17 2.325.168,31
2048 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 860.000,00 402.703,69 400.620,69 392.228,89
2049 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 455.000,00 406.177,93 406.177,93 389.290,91
2051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 480.000,00 427.440,48 364.631,83 358.055,65
2053 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 222.783,01 198.362,69 188.362,69 188.362,69
2055 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA 120.000,00 80.894,33 80.770,53 75.770,53
2057 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 21.599,01 21.463,56 21.291,23 21.291,23
2058 - ATENÇÃO BÁSICA 486.200,00 300.919,63 288.386,30 287.294,47
2059 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 76.500,00 72.883,77 72.883,77 72.883,77
2060 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 967.500,00 942.381,82 899.381,82 899.381,82
2061 - COMPLEMENTO PISO PROFISSIONIAS ENFERMAGEM 104.652,91 74.824,32 74.824,32 74.824,32
2062 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 128.000,00 107.430,88 107.430,88 107.430,88
2063 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 84.000,00 59.698,73 54.739,98 54.739,98
2064 - ATENÇÃO BÁSICA 351.000,00 321.396,77 319.446,97 319.446,97
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 550.274,09 503.496,10 503.496,10 503.496,10
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 316.700,10 291.431,98 291.182,98 286.711,93
2067 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL 583.844,11 566.239,05 518.587,22 507.024,26
2068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS 12.000,00 2.290,57 2.290,57 2.290,57
2069 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 107.733,00 102.696,00 100.687,12 99.865,91
2070 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS 86.350,00 56.837,26 56.837,26 56.837,26
2071 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2072 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA 19.500,00 15.369,64 13.491,64 13.491,64
2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO (FMI) 550,00 300,00 300,00 300,00
2075 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PTMC - FNAS 2.900,00 0,00 0,00 0,00
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 205.500,00 136.827,34 136.761,36 134.564,34
2077 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA 9.400,00 8.410,50 8.410,50 8.410,50
2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 501.435,00 394.458,54 393.485,08 389.906,24
2079 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 51.500,00 30.393,03 30.393,03 30.393,03
2080 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE SEMENTES E MUDAS 17.500,00 1.486,08 1.486,08 1.486,08
2081 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA 12.113,99 1.979,55 1.979,55 1.979,55
2082 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA 379.500,00 203.409,74 140.192,11 140.192,11
2083 - DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE 62.500,00 42.900,00 39.900,00 39.900,00
2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 437.920,00 357.491,04 354.578,36 351.917,82
2085 - PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA 119.200,00 112.404,14 112.404,14 110.562,61
2086 - PROMOÇÃO DE EVENTOS 448.000,00 406.739,18 385.919,67 376.821,57
2087 - PROMOÇÃO DO TURISMO 1.056.130,00 425.117,25 377.162,84 374.562,84
2089 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.095.800,00 0,00 0,00 0,00
2090 - BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS 47.088,00 20.038,48 20.038,48 2.595,48
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 60.000,00 10.060,35 10.060,35 9.827,32
2092 - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CVIIL - FUMPDEC 481.348,51 481.348,51 481.348,51 481.348,51
2093 - ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 57.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00
2094 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 448.000,00 446.407,19 446.407,19 419.772,93
2095 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 71.571,45 59.161,32 59.161,32 53.161,32
2096 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 4.978,51 4.978,51 4.978,51
2097 - PROMOÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO ARTESANATO INDÍGENA 66.459,78 66.459,78 66.459,78 66.459,78
2098 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA 36.850,00 24.360,80 21.010,57 21.010,16
2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 8.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 49.782.721,95 36.638.681,49 32.513.001,72 32.126.780,37
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 49.782.721,95 36.638.681,49 73,60 32.513.001,72 88,74 32.126.780,37 98,81

Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro.