Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
344 |
10/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.044,14 |
2.044,14 |
2.044,14 |
664 |
24/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1141 |
20/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.866,10 |
2.866,10 |
2.866,10 |
1207 |
24/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1408 |
25/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1475 |
27/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
700,49 |
700,49 |
700,49 |
2520 |
16/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
8.504,97 |
8.504,97 |
8.504,97 |
2833 |
28/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.407,90 |
1.407,90 |
1.407,90 |
3768 |
04/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.319,59 |
1.319,59 |
1.319,59 |
4757 |
14/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.172,14 |
1.172,14 |
1.172,14 |
4808 |
16/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
3.312,68 |
2.951,28 |
2.951,28 |
5385 |
05/08/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
3.449,44 |
0,00 |
0,00 |
5386 |
05/08/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
5.141,72 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
29.919,17 |
20.966,61 |
20.966,61 |
Total |
29.919,17 |
20.966,61 |
20.966,61 |