Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8072 |
13/11/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 8222 |
24/11/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
12,09 |
12,09 |
12,09 |
| 8227 |
24/11/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
123,45 |
123,45 |
123,45 |
| 8504 |
28/11/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.410,00 |
3.410,00 |
0,00 |
| 8524 |
01/12/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 8525 |
01/12/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
896,80 |
896,80 |
896,80 |
| 8526 |
01/12/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
560,60 |
560,60 |
560,60 |
| 8527 |
01/12/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
2.162,00 |
2.162,00 |
2.162,00 |
| 8528 |
01/12/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 8529 |
01/12/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 8530 |
01/12/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 8754 |
05/12/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
| 8756 |
05/12/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.410,00 |
3.410,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.547,14 |
13.547,14 |
6.187,14 |
| Total |
103.889,96 |
103.889,96 |
96.529,96 |