Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3223 |
14/05/2025 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
3228 |
14/05/2025 |
JOÃO CARLOS SILVA MACHADO JUNIOR |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
3282 |
15/05/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
313,80 |
313,80 |
313,80 |
3287 |
16/05/2025 |
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
2.705,79 |
2.705,79 |
2.705,79 |
3338 |
20/05/2025 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
3339 |
20/05/2025 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
3340 |
20/05/2025 |
ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3366 |
21/05/2025 |
ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
3699 |
27/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
234,63 |
234,63 |
234,63 |
3700 |
27/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
455,02 |
455,02 |
455,02 |
3703 |
28/05/2025 |
CRISTIANO MIGNONI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
3709 |
28/05/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
3711 |
28/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
3712 |
28/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
3713 |
28/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
3714 |
28/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
3728 |
29/05/2025 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
8.582,50 |
8.582,50 |
8.582,50 |
3739 |
29/05/2025 |
YURI EDUARDO DOS SANTOS TEDESCO |
4.873,00 |
4.873,00 |
4.873,00 |
3753 |
29/05/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
1.687,00 |
1.687,00 |
0,00 |
3772 |
30/05/2025 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
Sub-total |
24.398,44 |
24.398,44 |
22.711,44 |