Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0014 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
11.740,00 |
6.727,50 |
6.727,50 |
6.727,50 |
| 0015 - EDIFICACAO PUBLICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA |
244.852,50 |
21.545,00 |
21.545,00 |
21.545,00 |
| 0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
288.441,00 |
179.670,54 |
179.670,54 |
179.670,54 |
| 0024 - INFORMÁTICA |
2.800,00 |
2.203,00 |
2.203,00 |
2.203,00 |
| 0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
112.235,00 |
57.223,95 |
56.477,95 |
56.477,95 |
| 0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
387.697,00 |
139.104,63 |
118.088,63 |
118.088,63 |
| 0041 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
91.531,00 |
84.221,16 |
84.199,16 |
84.199,16 |
| 0042 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
1.617.935,52 |
1.405.768,05 |
1.332.346,05 |
1.327.915,01 |
| 0043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA |
199.363,00 |
181.000,00 |
181.000,00 |
181.000,00 |
| 0055 - ZOONOSES E VETORES |
9.586,00 |
5.926,80 |
2.428,85 |
2.428,85 |
| 0056 - ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR |
1.471.400,00 |
1.317.735,02 |
1.317.735,02 |
1.317.735,02 |
| 0064 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
660.608,00 |
632.717,37 |
584.044,62 |
584.044,62 |
| 0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
15.480,00 |
12.652,80 |
12.652,80 |
12.652,80 |
| 0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
1.254.672,00 |
1.101.125,83 |
833.699,39 |
833.576,15 |
| 0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0078 - POLITICA HABITACIONAL |
867.738,00 |
809.734,50 |
535.079,59 |
535.079,59 |
| 0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
108.334,53 |
8.334,53 |
8.334,53 |
8.334,53 |
| 0081 - SISTEMAS DE ESGOTOS |
55.650,00 |
44.805,05 |
44.805,05 |
44.805,05 |
| 0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
211.060,00 |
189.980,81 |
170.111,01 |
170.111,01 |
| 0093 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
1.161.072,95 |
1.052.488,00 |
1.052.488,00 |
1.052.488,00 |
| 0094 - SEMENTES E MUDAS |
488.927,72 |
488.419,89 |
481.417,83 |
481.417,83 |
| 0098 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL |
331.615,80 |
327.919,25 |
289.714,36 |
289.714,36 |
| 0104 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS |
3.384,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0106 - ASSIST.E ACOMP.PRODUÇÃO AGRIC.FAMILIAR |
769.529,24 |
754.947,54 |
667.573,26 |
667.573,26 |
| 0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0108 - PROMOÇÃO AGRÍCOLA |
2.193.417,95 |
2.155.723,58 |
2.106.315,45 |
2.106.315,45 |
| 0114 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0123 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
17.992.477,13 |
13.596.617,77 |
2.892.722,02 |
2.892.722,02 |
| 0124 - CONSTR., REST.E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS |
4.909.774,39 |
4.508.802,31 |
4.028.505,01 |
4.020.991,53 |
| 0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
595.910,00 |
587.778,78 |
587.778,78 |
587.778,78 |
| 0131 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
850.350,00 |
806.450,94 |
733.446,54 |
733.446,54 |
| 0132 - CONTROLE INTERNO |
73.430,00 |
65.926,54 |
65.542,22 |
65.542,22 |
| 0137 - SERVIÇOS URBANOS |
8.181.077,56 |
7.837.134,31 |
7.699.937,23 |
7.133.868,01 |
| 0139 - APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
4.900.876,04 |
4.555.702,47 |
4.395.888,87 |
4.395.315,87 |
| 0141 - SAÚDE PARA TODOS |
16.134.754,01 |
14.642.947,96 |
12.925.823,73 |
12.510.156,66 |
| 0142 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
892.838,55 |
879.048,23 |
818.134,12 |
818.134,12 |
| 0143 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PACS |
1.057.086,00 |
887.520,78 |
887.520,78 |
887.520,78 |
| 0144 - ESCOLA PARA TODOS |
14.754.532,79 |
13.670.038,64 |
13.367.521,10 |
13.366.945,61 |
| 0145 - DESENV.DO LAZER E DESPORTO COMUNITÁRIO |
635.487,00 |
619.511,55 |
592.339,40 |
592.339,40 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
12.908,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
83.551.907,33 |
73.637.455,08 |
59.083.817,39 |
58.088.864,85 |