Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0014 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
30.490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0015 - EDIFICACAO PUBLICA |
169.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
264.541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0024 - INFORMÁTICA |
44.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
112.535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
297.697,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0041 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
91.531,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0042 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
1.320.053,00 |
53.421,16 |
1.440,89 |
0,00 |
0043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA |
518.363,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0055 - ZOONOSES E VETORES |
4.586,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0056 - ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR |
1.081.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0064 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
625.368,00 |
6.562,12 |
2.340,00 |
2.340,00 |
0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
23.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
1.007.122,00 |
29.856,27 |
3.060,44 |
2.732,76 |
0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
60.903,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0078 - POLITICA HABITACIONAL |
995.436,00 |
7.668,88 |
7.668,88 |
7.668,88 |
0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
32.502,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0081 - SISTEMAS DE ESGOTOS |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
213.860,00 |
30.723,42 |
145,76 |
0,00 |
0093 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
204.875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0094 - SEMENTES E MUDAS |
183.443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0098 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL |
455.793,00 |
45.431,00 |
0,00 |
0,00 |
0104 - DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS |
29.828,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0106 - ASSIST.E ACOMP.PRODUÇÃO AGRIC.FAMILIAR |
488.814,00 |
41.008,80 |
0,00 |
0,00 |
0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
11.734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0108 - PROMOÇÃO AGRÍCOLA |
1.513.456,00 |
44.025,80 |
900,00 |
900,00 |
0114 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
7.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0123 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
191.992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0124 - CONSTR., REST.E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS |
5.133.824,00 |
43.774,71 |
43.774,71 |
43.774,71 |
0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
744.810,00 |
7.435,89 |
7.435,89 |
0,00 |
0131 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
949.330,00 |
1.435,20 |
1.435,20 |
1.435,20 |
0132 - CONTROLE INTERNO |
88.230,00 |
2.553,60 |
0,00 |
0,00 |
0137 - SERVIÇOS URBANOS |
6.306.066,00 |
48.804,27 |
11.298,27 |
11.145,98 |
0139 - APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
5.191.635,00 |
323.128,84 |
12.667,54 |
7.117,58 |
0141 - SAÚDE PARA TODOS |
11.665.732,00 |
955.319,99 |
56.577,58 |
48.577,58 |
0142 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
816.948,00 |
5.129,46 |
5.129,46 |
5.129,46 |
0143 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PACS |
1.495.346,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0144 - ESCOLA PARA TODOS |
12.691.521,00 |
29.864,62 |
13.799,73 |
6.667,24 |
0145 - DESENV.DO LAZER E DESPORTO COMUNITÁRIO |
371.687,00 |
1.837,42 |
1.837,42 |
1.837,42 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
815.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
56.533.111,00 |
1.677.981,45 |
169.511,77 |
139.326,81 |