Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
501 |
19/02/2013 |
Material Eletrico e Eletronico |
184,90 |
184,90 |
184,90 |
511 |
19/02/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
79,93 |
79,93 |
79,93 |
512 |
19/02/2013 |
Material Eletrico e Eletronico |
83,23 |
83,23 |
83,23 |
514 |
19/02/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
3.027,14 |
3.027,14 |
3.027,14 |
516 |
19/02/2013 |
Material Eletrico e Eletronico |
3.692,87 |
3.692,87 |
3.692,87 |
848 |
07/03/2013 |
Material Destinado a Assistencia Social |
762,32 |
762,32 |
762,32 |
892 |
11/03/2013 |
Material Destinado a Assistencia Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2551 |
04/06/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
114,60 |
114,60 |
114,60 |
2552 |
04/06/2013 |
Material de Protecao e Seguranca |
40,35 |
40,35 |
40,35 |
2553 |
04/06/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
381,88 |
381,88 |
381,88 |
2554 |
04/06/2013 |
Material de Protecao e Seguranca |
38,79 |
38,79 |
38,79 |
2555 |
04/06/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
669,14 |
669,14 |
669,14 |
2660 |
12/06/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.324,32 |
1.324,32 |
1.324,32 |
2720 |
18/06/2013 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
207,94 |
207,94 |
207,94 |
3192 |
12/07/2013 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
41,67 |
41,67 |
41,67 |
3281 |
19/07/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.134,23 |
4.134,23 |
4.134,23 |
3282 |
19/07/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3.284,90 |
3.284,90 |
3.284,90 |
3655 |
07/08/2013 |
Material Eletrico e Eletronico |
5.899,91 |
5.899,91 |
5.899,91 |
3656 |
07/08/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3.323,64 |
3.323,64 |
3.323,64 |
3840 |
22/08/2013 |
Material Eletrico e Eletronico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
27.291,76 |
27.291,76 |
27.291,76 |