Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VIVO S.A |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1583 | 22/04/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 119,22 | 119,22 | 119,22 |
1584 | 22/04/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 246,94 | 246,94 | 246,94 |
1585 | 22/04/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 124,18 | 124,18 | 124,18 |
1586 | 22/04/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 72,62 | 72,62 | 72,62 |
1587 | 22/04/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 233,01 | 233,01 | 233,01 |
1588 | 22/04/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 862,37 | 862,37 | 862,37 |
1589 | 22/04/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 981,00 | 981,00 | 981,00 |
1590 | 22/04/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 75,04 | 75,04 | 75,04 |
1591 | 22/04/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
1867 | 30/04/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 2.754,38 | 2.754,38 | 2.754,38 |
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