Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8397 |
27/11/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
843,34 |
843,34 |
843,34 |
8401 |
27/11/2024 |
MIX EVENTOS |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
8485 |
02/12/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
197,11 |
197,11 |
197,11 |
8487 |
02/12/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
2,89 |
2,89 |
2,89 |
8501 |
02/12/2024 |
EDEMILSOM MORESCO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8604 |
02/12/2024 |
EDEMILSOM MORESCO |
5.166,30 |
5.166,30 |
5.166,30 |
8633 |
03/12/2024 |
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
8722 |
04/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
289,79 |
289,79 |
289,79 |
8723 |
04/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.357,89 |
1.357,89 |
1.357,89 |
8753 |
05/12/2024 |
DOIS P COMUNICAÇÃO LTDA - ME |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
8754 |
05/12/2024 |
DOIS P COMUNICAÇÃO LTDA - ME |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
8851 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.335,40 |
1.335,40 |
1.335,40 |
8852 |
10/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
560,18 |
560,18 |
560,18 |
9137 |
16/12/2024 |
LIVRARIA VF LIMITADA |
35.492,30 |
35.492,30 |
35.492,30 |
9329 |
17/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
361,28 |
361,28 |
361,28 |
9330 |
17/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
925,69 |
925,69 |
925,69 |
9431 |
20/12/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
5.213,36 |
5.213,36 |
5.213,36 |
9550 |
23/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.170,56 |
1.170,56 |
1.170,56 |
9560 |
24/12/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
2.729,50 |
2.729,50 |
2.729,50 |
9576 |
28/12/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
817,90 |
817,90 |
817,90 |
Sub-total |
77.273,49 |
77.273,49 |
77.273,49 |