Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4994 | 18/07/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 899,86 | 899,86 | 899,86 |
Sub-total | 899,86 | 899,86 | 899,86 | ||
Total | 15.022.733,26 | 15.022.733,26 | 15.022.733,26 |
Primeiro < 69 70 71 72 73 |