Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6437 |
05/12/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
143,87 |
143,87 |
143,87 |
6446 |
06/12/2013 |
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
6450 |
06/12/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
13,32 |
13,32 |
13,32 |
6456 |
06/12/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
451,44 |
451,44 |
451,44 |
6466 |
06/12/2013 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.615,43 |
1.615,43 |
1.615,43 |
6467 |
06/12/2013 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
347,24 |
347,24 |
347,24 |
6473 |
09/12/2013 |
INST. NAC. DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
6475 |
09/12/2013 |
SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA-ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6480 |
09/12/2013 |
MAICON RIBAS |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
6482 |
09/12/2013 |
CLAUDIOMIRO O. DOS SANTOS - MEI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
6483 |
09/12/2013 |
CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6484 |
09/12/2013 |
CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
6489 |
09/12/2013 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.771,00 |
1.771,00 |
1.771,00 |
6500 |
09/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
97.297,84 |
97.297,84 |
97.297,84 |
6501 |
09/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
38.110,34 |
38.110,34 |
38.110,34 |
6515 |
09/12/2013 |
INSS |
1.925,62 |
1.925,62 |
1.925,62 |
6524 |
09/12/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
10.916,41 |
10.916,41 |
10.916,41 |
6525 |
09/12/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
5.331,29 |
5.331,29 |
5.331,29 |
6531 |
09/12/2013 |
INSS |
1.926,68 |
1.926,68 |
1.926,68 |
6540 |
09/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
812,47 |
812,47 |
812,47 |
Sub-total |
163.476,95 |
163.476,95 |
163.476,95 |