Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
190 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
993,92 |
993,92 |
993,92 |
191 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.981,76 |
2.981,76 |
2.981,76 |
390 |
28/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
486,82 |
486,82 |
486,82 |
391 |
28/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.464,18 |
5.464,18 |
5.464,18 |
392 |
28/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
12.336,96 |
12.336,96 |
12.336,96 |
554 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
51.218,11 |
51.218,11 |
51.218,11 |
555 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.237,88 |
1.237,88 |
1.237,88 |
556 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
488,66 |
488,66 |
488,66 |
557 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.008,53 |
1.008,53 |
1.008,53 |
558 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.545,21 |
1.545,21 |
1.545,21 |
559 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.075,85 |
4.075,85 |
4.075,85 |
560 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.456,23 |
4.456,23 |
4.456,23 |
566 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
Sub-total |
94.294,11 |
94.294,11 |
94.294,11 |
Total |
94.294,11 |
94.294,11 |
94.294,11 |