Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6504 |
23/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.009,00 |
3.009,00 |
3.009,00 |
| 6752 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
91.287,65 |
91.287,65 |
91.287,65 |
| 6753 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.598,40 |
1.598,40 |
1.598,40 |
| 6754 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.440,75 |
1.440,75 |
1.440,75 |
| 6755 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.419,91 |
5.419,91 |
5.419,91 |
| 6756 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.867,12 |
3.867,12 |
3.867,12 |
| 6757 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.472,88 |
2.472,88 |
2.472,88 |
| 6763 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 6931 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.665,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
| 7203 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
819,98 |
819,98 |
819,98 |
| 7204 |
24/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.459,93 |
2.459,93 |
2.459,93 |
| 7392 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
89.751,98 |
89.751,98 |
89.751,98 |
| 7393 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.598,40 |
1.598,40 |
1.598,40 |
| 7394 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.440,75 |
1.440,75 |
1.440,75 |
| 7395 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.419,91 |
5.419,91 |
5.419,91 |
| 7396 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.593,69 |
3.593,69 |
3.593,69 |
| 7401 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| Sub-total |
231.845,35 |
231.845,35 |
231.845,35 |
| Total |
1.038.808,36 |
1.038.808,36 |
1.038.808,36 |