Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3168 | 24/06/2013 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
3461 | 01/07/2013 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 |
3870 | 24/07/2013 | LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 396,00 | 396,00 | 396,00 |
3884 | 24/07/2013 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | 2.033,85 | 2.033,85 | 2.033,85 |
4197 | 06/08/2013 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 554,40 | 554,40 | 554,40 |
5552 | 24/10/2013 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6860 | 26/12/2013 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | 1.256,40 | 1.256,40 | 1.256,40 |
Sub-total | 7.880,65 | 7.880,65 | 7.880,65 | ||
Total | 7.880,65 | 7.880,65 | 7.880,65 |