Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6269 | 27/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 108,80 | 108,80 | 108,80 |
6282 | 28/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 159,42 | 159,42 | 159,42 |
6460 | 06/12/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 540,67 | 540,67 | 540,67 |
6664 | 17/12/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 221,68 | 221,68 | 221,68 |
6665 | 17/12/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 546,11 | 546,11 | 546,11 |
6666 | 17/12/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 512,09 | 512,09 | 512,09 |
6690 | 19/12/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 248,35 | 248,35 | 248,35 |
6858 | 26/12/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 86,22 | 86,22 | 86,22 |
6859 | 26/12/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 74,46 | 74,46 | 74,46 |
Sub-total | 2.497,80 | 2.497,80 | 2.497,80 | ||
Total | 119.614,06 | 119.614,06 | 119.614,06 |
Primeiro < 22 23 24 25 26 |