Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
109 |
15/01/2013 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
145,93 |
145,93 |
145,93 |
110 |
15/01/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
117,92 |
117,92 |
117,92 |
111 |
15/01/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
323 |
31/01/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
2.378,70 |
2.378,70 |
2.378,70 |
503 |
18/02/2013 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
504 |
18/02/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505 |
18/02/2013 |
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
506 |
18/02/2013 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
507 |
18/02/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
803 |
28/02/2013 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
349,64 |
349,64 |
349,64 |
804 |
28/02/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
24,41 |
24,41 |
24,41 |
805 |
28/02/2013 |
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
806 |
28/02/2013 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
20,23 |
20,23 |
20,23 |
807 |
28/02/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
94,90 |
94,90 |
94,90 |
931 |
06/03/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
3.339,10 |
3.339,10 |
3.339,10 |
940 |
06/03/2013 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
7.979,05 |
7.979,05 |
7.979,05 |
944 |
06/03/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
972 |
07/03/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
52,14 |
52,14 |
52,14 |
996 |
11/03/2013 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
332,37 |
332,37 |
332,37 |
1015 |
13/03/2013 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.237,25 |
1.237,25 |
1.237,25 |
Sub-total |
16.297,14 |
16.297,14 |
16.297,14 |