Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
131 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 504,88 | 504,88 | 504,88 |
132 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 531,37 | 531,37 | 531,37 |
133 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 500,35 | 500,35 | 500,35 |
134 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 204,61 | 204,61 | 204,61 |
135 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 261,52 | 261,52 | 261,52 |
136 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 359,13 | 359,13 | 359,13 |
137 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 709,29 | 709,29 | 709,29 |
138 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 294,34 | 294,34 | 294,34 |
139 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 210,60 | 210,60 | 210,60 |
140 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 317,12 | 317,12 | 317,12 |
Sub-total | 3.893,21 | 3.893,21 | 3.893,21 |
1 2 3 4 5 > Último |