Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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551 | 28/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 319,78 | 319,78 | 319,78 |
552 | 28/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 85,90 | 85,90 | 85,90 |
553 | 28/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 283,99 | 283,99 | 283,99 |
554 | 28/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 494,94 | 494,94 | 494,94 |
555 | 28/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 308,25 | 308,25 | 308,25 |
556 | 28/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 505,18 | 505,18 | 505,18 |
557 | 28/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 386,56 | 386,56 | 386,56 |
558 | 28/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 128,12 | 128,12 | 128,12 |
559 | 28/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 69,27 | 69,27 | 69,27 |
560 | 28/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 79,23 | 79,23 | 79,23 |
Sub-total | 2.661,22 | 2.661,22 | 2.661,22 |
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