Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1213 | 02/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 278,97 | 278,97 | 278,97 |
1400 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 517,04 | 517,04 | 517,04 |
1402 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 652,19 | 652,19 | 652,19 |
1403 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 415,87 | 415,87 | 415,87 |
1404 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 150,39 | 150,39 | 150,39 |
1406 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 315,15 | 315,15 | 315,15 |
1408 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 227,60 | 227,60 | 227,60 |
1410 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 80,07 | 80,07 | 80,07 |
1412 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 70,21 | 70,21 | 70,21 |
1413 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 751,04 | 751,04 | 751,04 |
Sub-total | 3.458,53 | 3.458,53 | 3.458,53 |
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